Rejeição
Quando for emitida uma NFC-e e o total do pagamento (somatória das tags <vPag>)  for maior do que o total da NF (tag <vNF>), retornará a rejeição 866.
Solução/Procedimento
Uma possível opção para resolver essa rejeição é diminuir os valores de desconto para que o total da NF aumente e se iguale ao total do pagamento.
Obtenção do XML para correção
Para obter o XML para correção, pode-se realizar o seguinte caminho:
Feito isso, será realizado o download do(s) documento(s) selecionado(s).
Exemplo
<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>414.40</vBC>
		<vICMS>49.73</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vFCP>0.00</vFCP>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vFCPST>0.00</vFCPST>
		<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
		<vProd>443.80</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
        <!-- Total dos Descontos -->
		<vDesc>14.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
		<vPIS>6.84</vPIS>
		<vCOFINS>31.50</vCOFINS>
		<!-- Valor de Outros -->
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<!-- Valor da NF -->
		<vNF>429.80</vNF>
		<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
	</ICMSTot>
</total>
<transp>
	<modFrete>9</modFrete>
</transp>
<pag>
	<detPag>
		<tPag>03</tPag>
        <!-- Pagamento 1 -->
		<vPag>111.70</vPag>
		<card>
			<tpIntegra>2</tpIntegra>
		</card>
	</detPag>
	<detPag>
		<tPag>04</tPag>
        <!-- Pagamento 2 -->
		<vPag>82.80</vPag>
		<card>
			<tpIntegra>2</tpIntegra>
		</card>
	</detPag>
	<detPag>
		<tPag>03</tPag>
        <!-- Pagamento 3 -->
		<vPag>39.80</vPag>
		<card>
			<tpIntegra>2</tpIntegra>
		</card>
	</detPag>
	<detPag>
		<tPag>04</tPag>
        <!-- Pagamento 4 -->
		<vPag>196.50</vPag>
		<card>
			<tpIntegra>2</tpIntegra>
		</card>
	</detPag>
</pag>
Realizando a somatória de todos os pagamentos (Pagamento 1...4) obtemos a seguinte conta: 111.70 + 82.80 + 39.80 + 196.50 = 430.8.
Temos que o total do pagamento foi de 430.80, porém o valor da NF está 429.80. Ou seja, temos uma diferença de 1 real entre o valor pago e valor da NF. Com isso, neste caso, recomenda-se retirar 1 real de desconto.
Para isso, vamos retirar 1 real de desconto do(s) produto(s). Detalhe importante:
Neste exemplo, há 13 produtos, porém, destacando dois em especifico:
<det nItem="11"> <prod> <cProd>260532</cProd> <cEAN>SEM GTIN</cEAN> <xProd>ALICE C</xProd> <NCM>21069090</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>66.9000000000</vUnCom> <!-- Valor do Produto --> <vProd>66.90</vProd> <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib> <uTrib>UN</uTrib> <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>66.9000000000</vUnTrib> <!-- Valor do Desconto --> <vDesc>2.11</vDesc> <indTot>1</indTot> </prod> ... <det nItem="12"> <prod> <cProd>315013</cProd> <cEAN>SEM GTIN</cEAN> <xProd>LARAMORA</xProd> <NCM>20099000</NCM> <CEST>1701000</CEST> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>13.9000000000</vUnCom> <!-- Valor do Produto --> <vProd>13.90</vProd> <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib> <uTrib>UN</uTrib> <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>13.9000000000</vUnTrib> <!-- Valor do Desconto --> <vDesc>0.44</vDesc> <indTot>1</indTot> </prod> ...
Note que no item 12, o valor do desconto é de 0.44. Caso fosse modificar esse, teria que escolher mais um ou vários itens para retirar o restante (1-0.44=0.56 de desconto para retirar em outros itens).
Porém, no item 11 o valor do desconto é de 2.11, ou seja, pode-se retirar apenas dele. Logo, o valor do desconto do item 11 passa a ser: 2,11 - 1.00 = 1.11.
Feito a alteração no(s) item(ns), é necessário realizar os seguintes procedimentos:
<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>414.40</vBC>
		<vICMS>49.73</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vFCP>0.00</vFCP>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vFCPST>0.00</vFCPST>
		<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
		<!-- Valor Total dos Produtos -->
		<vProd>443.80</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
        <!-- Novo Total dos Descontos -->
		<vDesc>13.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
		<vPIS>6.84</vPIS>
		<vCOFINS>31.50</vCOFINS>
		<!-- Valor de Outros -->
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<!-- Novo Valor da NF -->
		<vNF>430.80</vNF>
		<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
	</ICMSTot>
</total>
Após esses procedimentos, o valor da NF (<vNF>) estará igual ao valor total dos pagamentos. Basta reprocessar o arquivo e a rejeição 866 será resolvida.
Reprocessar o documento
Feito a alteração das tags no arquivo da nota, basta salvar e seguir para o reprocessamento.
Para reprocessar, recomenda-se alterar o nome do arquivo para o padrão. Para realizar isso, pode-se seguir os passos do nosso artigo "ReNamer: Como renomear arquivos XML de NFC-e para reprocessamento".
Com o nome alterado, basta acessar o ambiente e colocar o arquivo na pasta de entrada para processamento "C:\Oobj\Integracao\Emissao\entrada".
								Nº do Artigo: 1291
								Postado: 13/04/2023 16:29:02
								Última atualização: 19/04/2023 14:03:32
								Postado: Guilherme Silva [guilherme.silva@oobj.com.br]
							
URL: https://backupbc.novooobj.xyz/article/rejeição-866-em-nfc-e-ausência-de-troco-quando-o-valor-dos-pagamentos-informados-for-maior-que-o-total-da-nota-como-resolver-1291.html