Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o Valor Líquido da Fatura, calculado no grupo Dados da cobrança da NF-e (Campo: cobr/ fat/ vLiq - ID: Y06), for diferente da subtração entre o Valor Original (Campo: vOrig - ID: Y04) e o Valor do Desconto (Campo: vDesc - ID: Y05), haverá a rejeição pelo motivo 902 - Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto.
Exceções e Observações
Para essa Regra de Validação não há exceções. O campo do Valor Líquido da Fatura sempre deve ser preenchido com o resultado da subtração entre o Valor Original da Fatura e o Valor do Desconto.
Regra de Validação da Sefaz
Exemplo
Foi emitida uma NF-e com o Valor Líquido da Fatura de R$ 2.281.52 e no Valor Original da Fatura foi informado um valor de R$ 1.983.93. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 902.
<!-- Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
<fat>
<nFat>00020027</nFat>
<!-- Valor original da fatura -->
<vOrig>1983.93</vOrig>
<!-- Valor líquido da fatura -->
<vLiq>2281.52</vLiq>
</fat>
<!-- Dados das duplicatas -->
<dup>
<nDup>0000001</nDup>
<dVenc>2018-05-16</dVenc>
<!-- Valor da duplicata -->
<vDup>2281.52</vDup>
</dup>
</cobr>
<!-- Dados de Pagamento. -->
<pag>
<detPag>
<tPag>14</tPag>
<vPag>2281.52</vPag>
<card>
<tpIntegra>2</tpIntegra>
</card>
</detPag>
<vTroco>0.00</vTroco>
</pag>
Como resolver?
Muito simples, utilizando os mesmos dados do exemplo, deve ser realizado o seguinte cálculo:
vLiq = vOrig - vDesc
vLiq = 1983.93 - 0.00
vLiq = 1983.93
Trecho de XML que deverá ser alterado:
<!-- Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
<fat>
<nFat>00020027</nFat>
<!-- Valor original da fatura -->
<vOrig>1983.93</vOrig>
<!-- Valor do desconto da fatura -->
<vDesc>0.00</vDesc>
<!-- Valor líquido da fatura -->
<vLiq>1983.93</vLiq>
</fat>
<dup>
<nDup>0000001</nDup>
<dVenc>2018-05-16</dVenc>
<!-- Valor da duplicata -->
<vDup>1983.93</vDup>
</dup>
</cobr>
<!-- Dados de Pagamento. -->
<pag>
<detPag>
<tPag>14</tPag>
<vPag>1983.93</vPag>
<card>
<tpIntegra>2</tpIntegra>
</card>
</detPag>
<vTroco>0.00</vTroco>
</pag>
Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.
Referências
Nº do Artigo: 782
Postado: 06/06/2018 09:51:14
Última atualização: 25/06/2018 08:47:22
Postado: Marcos Vieira [marcos.vieira@oobj.com.br]
URL: https://backupbc.novooobj.xyz/article/rejeição-902-valor-liquido-da-fatura-difere-do-valor-original-menos-o-valor-do-desconto-como-resolver-782.html