Rejeição 458 - NF3-e: Total do COFINS difere do somatório dos itens. Como resolver?
Rejeição
Rejeição 458 - NF3-e: Total do COFINS difere do somatório dos itens.
Causa
Quando for emitida uma NF3-e (modelo 66) com o Total COFINS da NF3-e (tag: total / vCOFINS ) diferente do somatório do Valor do COFINS (Tag: Imposto / COFINS / vCOFINS) de cada item, será retornado a rejeição "Rejeição 458 - NF3-e: Total do COFINS difere do somatório dos itens".
O cálculo do Total do Valor COFINS da NF3-e é feito a partir do somatório do Valor do COFINS de cada item:
vCOFINS [Item 1]
vCOFINS [Item 2]
______________________________ vCOFINS [Total]
Exemplo:
Foi emitida uma NF3-e com dois itens informados, cada um com o Valor do COFINS calculado em R$ 410,10 e foi informado no Total do ICMS Desonerado o valor de R$ 810,10. Como o valor correto dessa soma é R$ 820,20 a NF3-e será rejeitada pelo motivo 458.
<det nItem="1"> [...] <imposto> <COFINS> <CST>01</CST> <vBC>210.05</vBC> <pCOFINS>7.65</pCOFINS> <vCOFINS>410.10</vCOFINS> </COFINS> </imposto> [...] <det nItem="2"> [...] <imposto> <COFINS> <CST>01</CST> <vBC>210.05</vBC> <pCOFINS>7.65</pCOFINS> <vCOFINS>410.10</vCOFINS> </COFINS> </imposto> [...] </total> <vProd>820.20</vProd> <ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCP>0.00</vFCP> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>00.0</vST> <vFCPST>0.00</vFCPST> </ICMSTot> <vRetTribTot> <vRetPIS>0.00</vRetPIS> <vRetCofins>0.00</vRetCofins> <vRetCSLL>0.00</vRetCSLL> <vIRRF>0.00</vIRRF> </vRetTribTot> <vCOFINS>820.20</vCOFINS> <vCOFINSEfet>0.00</vCOFINSEfet> <vPIS>0.00</vPIS> <vPISEfet>0.00</vPISEfet> <vNF>810.20</vNF> </total>
Veja regra de validação da Sefaz:
Como Resolver
Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do COFINS de cada item e corrigir nos Valores Totais da NF3-e.
Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.
Na aplicação Oobj, é possível realizar o download de um XML para análise no Monitor Oobj, assim é possível verificar melhor as informações da NF3-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NF3-e . Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.
No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:
vCOFINS [Item 1] = 410,10
vCOFINS [Item 2] = 410,10
______________________________________
vCOFINS [Total] = 410,10 + 410,10 vCOFINS [Total] = 820,20
<det nItem="1"> [...] <imposto> <COFINS> <CST>01</CST> <vBC>210.05</vBC> <pCOFINS>7.65</pCOFINS> <vCOFINS>410.10</vCOFINS> </COFINS> </imposto> [...] <det nItem="2"> [...] <imposto> <COFINS> <CST>01</CST> <vBC>210.05</vBC> <pCOFINS>7.65</pCOFINS> <vCOFINS>410.10</vCOFINS> </COFINS> </imposto> [...] </total> <vProd>820.20</vProd> <ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCP>0.00</vFCP> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>00.0</vST> <vFCPST>0.00</vFCPST> </ICMSTot> <vRetTribTot> <vRetPIS>0.00</vRetPIS> <vRetCofins>0.00</vRetCofins> <vRetCSLL>0.00</vRetCSLL> <vIRRF>0.00</vIRRF> </vRetTribTot> <vCOFINS>820.20</vCOFINS> <vCOFINSEfet>0.00</vCOFINSEfet> <vPIS>0.00</vPIS> <vPISEfet>0.00</vPISEfet> <vNF>820.20</vNF> </total>
Após a correção do Valor Total do COFINS, basta reenviar a NF3-e novamente para processamento.
É recomendável entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.
Referência